不需要走纳税调增的哈。那个是计入差旅费的
老师您好,请问企业所得税汇算清缴的时候,管理费用中办公费,工资,差旅费,交通费,过路过桥,财务费用的银行手续费,都是可以据实扣除,不需要纳税调整么?
工程施工科目人工费,有没有发票的人工费,但是没有结转损益,所得税汇算清缴的时候还需要调增吗?我们是小微企业
老师,您好,我们生产车间的洗姜工人按洗姜量计算人工费用,单位不想给这部分人缴纳社保,想走劳务费,但是又不想开劳务费发票,因为开劳务费发票还得交个税,在这种情况下,如果这部分人工我按劳务费入产品成本,到来年企业所得税汇算清缴的时候再调增可以吗?会有风险吗?
老师好我的问题是个税的,1既有工资收入也有个人独资企业的生产经营所得,这两个都需要合计做个人所得税汇算清缴对吧?2.如果是,个人独资企业的计算个税汇算清缴的收入数是纳税调整后所得的金额,对吗?3.比如生产经营所得全年收入21万,成本费用30万,调增13万,个人工资25000,个税汇算清缴收入确定=210000-300000+130000+25000=65000不到12万,不用做汇算清缴,对吗?
老师,您好!请问下差旅费津贴是否要交个人所得税呢?企业员工出差,住宿费能正常取得发票,但餐费无票,企业制定一定的标准补贴,比如省内一天40,省外60元一天,因为无法取得发票,企业给予的差旅费津贴,这种是不用交个人所得税是吗? 《国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知》(国税发〔1994〕89号) 我查这份政策文件是有关于差旅费津贴不征收个人所得税 我的理解正确吗?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师,我可以这样理解吗?这个费用没有发票,凭内部凭证税前扣除是吗?
老师,那需要附什么内部凭证呢?
就是那个差旅费报销单做账
老师,差旅费打车还有买日用品的只有收据也可以差旅费报销凭报销单税前扣除吗?
那些不可以的,只能是正常的差旅补贴
好的老师,谢谢啦
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。