您超过的核定的就按您超过的这个真实数据来填写申报。
请问一下申报个体户生产经营所得该怎么填,我们是核定征收一个季度24万,但是这个月开票80万,我什么个体户生产经营所得是按照核定的申报,还是实际开票金额,我们是千分之8个税率
个体户定期定额征收,核定是9万一个季度,我这个季度开了23万发票,在申报个人经营所得时 ,是按照23万填写吧?老师,帮我解答,谢谢
我是个体工商户的,一季度有开发票出去,核定的是45000元,一季度开了10万左右的发票出去,但是经营所得只报了核定的45000元,我现在按照一季度需要把一季度的补申报到第三季度,我用10万减去45000元,只申报差额可以吗?
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师请问一下个体户被核定了季度12万元 实际开票超过12万元 申报个人所得税的时候是按照实际的数据申报还是按照核定的12万申报呢?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
不是啊 我季度没有超啊 我季度就开了28万多 这28万多是在3月开的 但我每月核定的是10万 我申报时候是不是得10万➕10万➕28万多来申报
核定的是指所得税。增值税是按你实际的开票金额填写。 所得税没有超过核定就按核定数超过了按超过的数。
所得税怎么算有没有超过核定的
像我这个情况有超过了吗?
一个月10万三个月不就是30万吗?要小于30万就没超过大于30万就是超过了。
你要是开28万一个季度,那就是小于30万。
那税局这边要求是1.2月没开票也要加上10万的额度,就是10+10+28万多来申报经营所得和增值税,这又是咋回事的呢
你是有10万没开票的收入吗?要是有也要加上。
增值税这个收入是开票的,未开票的收入都要申报。
没有不开票收入 只有开票收入 税局的意思是我月核定额是10万不管有没有开票都要加上去
那对的这个那对的这个是对。就是一个月核定10万,你没开票这个月10万有核定额也要加上。
要是没超过就是10万超过了就是会多是这个意思。税务局说的没错。
那增值税不是按照我开票的来征收的吗
真的很奇怪
那就说明你增值税也是一个核定的10万额。所以税务局才会让你这样申报。