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税务和会计上进销项一样,具体指的是哪个数据呢?税务上哪个数据是账务上的待认证进项,哪个是认证进项,哪个又是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,哪个又是账务上的应交税费-未交增值税?这个税费一致我应该怎么核对呢?

2024-04-12 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 09:14

你好;待认证进项税是你收到了专票;暂时不认证的金额; 看你应交税费-待认证进项税; 进项税是你收到专票已经认证了的税额部分; 你现在是要核对什么数据

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:23

就是要让税务上的数据和账务上的是一致的,我不知道要核对哪些数据

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:24

收入肯定是一致的,每个月申报和账务一样,但是其他的我就不知道了

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:26

你好;是的; 核对你的进项税 和销项税; 以及留抵进项税; 和应交税费就可以了。  

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:32

这个进项税额是待认证进项税额吗还是已认证进项进项税额

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:35

你好; 进项税是认证了的进项税金额哈; 待认证进项税是收到了专票暂时没有认证的金额

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:38

我的意思是认证过的金额,也就是进项税额也要和账务上是一致的吗?这个金额是每月一致,还是自开业以来,累计是一致的,因为我是刚接手,我不知道是应该对累计已抵扣认证的税额,还是可以不用对这个

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:39

你好;1.对的; 2. 每个月金额都要核对一致哈; 都要核对 

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:39

而且这个已抵扣认证的金额我在系统里筛不出来啊

而且这个已抵扣认证的金额我在系统里筛不出来啊
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齐红老师 解答 2024-04-12 09:43

你好; 已抵扣的是计入进项税科目的; 进去查看;找到你增值税申报表附表2去核对 进项税的金额

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:45

那以前年度没有保持一致的怎么办

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:47

你好; 没有一致找原因调整; 如果申报表错误了改申报表; 账上错误了改账上

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:54

有很多票没有入账,我看了之前的记账凭证

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快账用户2635 追问 2024-04-12 09:55

现在去看就是以前发票有的入了有的没有入,怎么办呢

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齐红老师 解答 2024-04-12 09:56

你好;没有发票;那也得做账的; 没有发票的部分调整处理的

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快账用户2635 追问 2024-04-12 10:07

不是,是有发票,但是发票没有入账,都根据流水做的帐

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:09

你好; 那你有发票的部分没有及时入账; 就补做进去;补做账哈 

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快账用户2635 追问 2024-04-12 10:54

这要查很久吧

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快账用户2635 追问 2024-04-12 10:55

还有应交税费,这个税费我们每个月都是结清了的,这个应交税费是不是0,那如果我这个月又勾选认证并且3月有收入,就会产生应交税费是吗?这个应交税费是属于3月份的,那么我们3月的账务就应该计提有应交税费-未交增值税是吗?两个金额是一致的即可

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齐红老师 解答 2024-04-12 10:57

你好; 是的; 一个月一个月查询的;  必须要一致哈;对的 

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你好;待认证进项税是你收到了专票;暂时不认证的金额; 看你应交税费-待认证进项税; 进项税是你收到专票已经认证了的税额部分; 你现在是要核对什么数据
2024-04-12
你好,账上销项税额与申报表累计税额是一致,同理进项税额也是这样,后面附表是前面主表分别列式,
2022-01-04
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
应交税费-待认证进项税额 是准确的
2020-11-09
你好 只要认证了就得抵扣 抵扣不完留底
2022-03-10
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