你好 借应交税费 -销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
我们单位去年增值税欠了没交 现在可以用今年多余的进项税抵去年的欠税增值税怎么做账务处理分录?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?就是说,去年有增值税欠款,是今年缴纳的,那么我今年计算增值税税负的话,需要把这个税款算进去吗?
老师,去年红冲的增值税专用发票,今年增值税和附加税税金退回了,这个账怎么做呢?去年没有计提增值税,计提了附加税,(我们是小规模纳税人)
老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数
老师今年交了去年的增值税,应该怎么做账
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师我是小规模公司,也是按照您说的这个做吗
你好 小规模公司就是做 借 应交税费-应交增值税 贷银行存款
去年没有计提过,没有做过账,今年交过增值税,直接这么写就可以了?
你好 去年没做账 但是肯定 这个分录做了的 借 银行存款 贷应交税费 主营业务收入 要不你产生的增值税怎么来的呀
加油,等你的好评哦