同学你好,直接计入费用就行,金额比较小,对损益影响不大。
老师你好,我想问一下公司这个月支付了一年的软件服务费5万元,外账做账我需要做成长期待摊费用还是直接做当月的费用呢
老师,您好,像法律服务费,招聘费,软件费这些费用都是按年付的,是先计入长期待摊费用,再按月分摊吗
一项软件服务费,有限使用期限是3年,我可以计入一个月费用里面,还是需要分摊?
请问购买财务软件一年使用费998元,需要做预付账款,每月摊销吗,还是一把计入管理费用
老师,请问,购买的财务软件费用,一年1200,还需要分摊到每个月吗?还是直接一次做到费用里面,是不是从收到发票当月开始做账
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?