您好,借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用一8849.56 借原材料-废料8849.56
借:银行存款 1000 贷: 营业外收入 884.96 应交税费-销项税 115.04 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000,这笔全冲了有什么风险吗,卖的废料做研发费用
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
【中国农业银行】尊敬的林永康,您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为500000.00元,周期扣款限额为500000.00元,合约到期日为长期。业务编码:4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
老师,之前的账假如冲了10000,冲研发冲多了怎么办啊
跨年了老师
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛
可以用未分配利润分配吗
哦哦,可以的哦,损益科目用未分配利润 来代替,做调整分录
老师,那个有3年的,2021.2022.2023年都放到2024年吗
这样做有影响吗
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,术
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛。。老师,有几年的每个月都有废料入库。只要红冲12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,??老师做了未分配利润利润的分录就要更改所得税申报表啊?研发冲多了,我们之前多交企业所得税。但是现在就是要少冲点研发费用,又不可能退税喽?现在怎么弄?
您好,我们这个研发费用确实特殊,那不冲了,以前的不管,24所做现在这样的分录,只有咱自已清楚,外人不一定能发现,又不细查
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报,有几年的每个月都有废料入库。做账在2024年3月份。只要红冲2021.12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?调整正确的,更改2021.2022.2023年所得税汇算清缴年报?和哪个年报
老师,只要做了未分配利润分录。就要动所得税汇算清缴年报吗?调了22年的分录更正在2024年,这个今年汇算清缴年报调整就好了吧,2022年的汇算清缴年报还要动吗
您好,未分配利润分录就是要更正申报以前年度的(年报和所得税汇缴申报表)的 账直接在24年账套里的
假如没更正是不是有风险啊?老师,把2022年的分录更正了一下用的未分配利润,之前的那个老师都没有提醒我更正以前2022年的申报表,
早上好,可能老师以为您知道的,因为不更正申报的话,我们调整的这部分就没有交税(不管是不是要交税都要申报), 您想呀,如果只调整不用申报的,那我们就能调节自已想交的税金啦,不想交就明年调
把调整的未分配利润差异放在2023年汇算清缴年报里了,
今年的汇算清缴还没有提交
把22年的分录调整了,这个账做在2024年,未分配利润利润影响22年的未分配利润利润吗(资产负债表里的未分配利润)?
您好,是的,未分配利润这个科目是不影响 24年利润表的,我们调整的哪年就要是更正哪年的申报表
那废料的涉及到2021.2022.2023年的用含税的冲的,冲研发费用,导致我们企业所得税交多了,调还是不调啊。老是改报表有风险吗
那未分配利润不能随便用吧老师
您好,1.未分配利润不能随便用,是的,这是调整以前年度的,总调当然不好的 2.多交就多交了,以前还是不要去调了,多交比少交好,少交有税务风险