预付款已经是预付款了,为啥没有收到钱?
你好老师,建筑公司施工现场用的电费,需要给甲方付款,怎么做账呢?只有收据,是不是必须要让甲方开具发票?
建筑支付劳务费发票7760,发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税,怎么做分录呢。之前做的是借应付账款,贷银行存款。收到发票,借工程施工,代应付。就没有计提个税
老师,建筑公司收到预付款还没有开发票怎样做账?
老师,有一笔工程款已预付给施工人员A,但是后期他开具的发票是找B代开的,但是我已经预付给施工A钱 了,收款账户A和代开发票B名称不一致 ,怎么处理呢
建筑施工企业,收到预付款后再开发票怎么做分录,确认收入怎么做分录
老师,小企业会计准则补提以前年度的费用不是可以直接记入当期损益吗?为什么还要用利润分配未分配利润
小规模纳税人,出口了一笔小额货物,如何申报增值税纳税申报表
老师,我们公司接到加工业务,部分加工业务分发到了其他单位,对方发票开劳务-加工费,自己加工的业务,和分发给他单位的业务,分别要怎样做分录呢?分发给其他单位的可以根据发票直接录营业成本吗
老师如果这个人家有4个子女两个老人,老师每个老人个税能抵多少
本公司承包一百多亩的种植土地,需要对外出租,如何做好宣传推广,需要一个推广方案,懂得老师回答谢谢
老师,小企业会计准则今年补提去年的费用借管理费用6000贷其他应付款6000是这样写分录吗?
小企业会计准则研发支出。要先计入研发支出成本科目,再结转到管理费用,还是直接计入管理费用科目?
货拉拉收款凭证可以税前扣除吗 票上注明有司机姓名 身份证号 只不过身份证号中间几位被打了星号
你好老师,进项发票抵扣过红冲了,增值税已转出,现在让写情况说明的怎么写?
研发费用以什么为标准列支,比如立恒项目时间,专利时间,还是高新评定的时间?
他们那在走流程 这样的话还用做账吗 还是等钱到了 再做账
你好,咱开票了就要做账,没有收到钱也要做账是这样意思。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
钱回来了就是借:银存贷应收 对吧
对的分录是正确的。
谢谢老师 建筑施工 我们是安装分包 每个月都需要计提什么呢 或者需要月底做啥的 我用的是咱们会计学堂的快账软件
一般就是计提工资 税金。折旧和摊销,其他就按实际。
工资不计提可以吗 会有什么影响吗 因为是挂靠 我就是真实做账
工资是按月发生就计提呀。不然咱成本费用不准确。
好滴 谢谢老师
不客气问题解决,请好评,谢谢。