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老师,我24年1月份进项发票100万,留抵90万,现在审报季度印花税,需要把认证的进项发票都缴纳印花税,对吗?

2024-04-09 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 15:15

你好,这个不一定要看合同是怎样签订的印花税是看合同没有合同的看具体金额。

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:15

再有印花税也不是所有业务都要交。

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快账用户6939 追问 2024-04-09 15:16

都是购销啊

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:16

购销合同就按采购合同销售合同上的金额乘以3/10000缴纳印花税。 和认证没认证没有关系。

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印花税不看发票,看你签订的合同的金额。
2024-04-09
你好,这个不一定要看合同是怎样签订的印花税是看合同没有合同的看具体金额。
2024-04-09
跟进项税没关系的哈。只跟购入和销售货物的不含税金额合计申报印花税
2024-04-09
你好,采购需要申报印花税。买卖合同的印花税: 有合同的,按合同金额申报印花税 没合同的,按实际购销合计金额申报印花税
2022-10-18
你好没认证的可以等到认证时再缴纳的
2024-06-13
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