车辆购置税完税证明:在缴纳车辆购置税时,税务部门会出具一份完税证明,上面会有发动机型号的信息。和你机动车上的信息也不一致吗
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
某汽车生产企业为增值税一般纳税人,2020年5月发生如下业务: (1)境内采购原材料,取得增值税专用发票注明税额100万元;支付水电费,取得增值税专用发票注明税额50万元,其中职工浴室使用5%。 (2)进口一批生产轿车用的发动机,关税完税价折合人民币300万元,取得关税完税凭证和 进口货物增值税专用缴款书。(关税税率为20%) (3)采用分期收款方式销售200辆中轻型商用客车,不含税销售额共计3600万元,合同规定本月收款50%,其余款项下月收回。由于购货方资金紧张,本月实际收到1500万元。 (4)提供汽车修理劳务,取得含税收入45.2万元;对外提供汽车经营租赁业务,取得含税收入15.82万元;将企业的外墙广告位出租,取得含税收入32.7万元。 上述业务取得的增值税扣税凭证均已在当月认证并抵扣进项税额。上期留抵税额为10万元。 请根据上述资料回答下列问题: 该企业5月份可抵扣的进项税额是 该企业5月份销项税额是 该企业5月份应纳增值税税额是
我们运输公司,账面有自卸车四台,17年注册公司和买车,当时发票丢失会计没入账,我一八年来,进项已经过期,去银行解压拿回来发票就把四台车入账了,一直计提折旧,一直没有业务发生,想注销,清理车没有进项要缴税,我给12366打电话问17年开的机动车发票还能否抵扣,他们说17年开始没有认证期限,去认证平台看有四台车可以抵扣,但是平台上的发票号码和金额跟我手里不一致,我找老板问咋回事,回答是贷款买车,为提高额度,做的假发票,真发票丢失,我让销售方提供真实发票记账联复印件盖发票章回来更正入账时候金额,把复印件贴到当年凭证上,把假发片拿掉,按照更正金额把计提折旧的金额更正到正确为止,这样操作有没有风险吗?
电动车国家实行一车一票我按要求一车开一张发票,但是开票也是咨询的其他地方同行和看视频,没有专业人也不知道具体找谁指导,目前有几百个发票身份证号后面因为打印机没有调试好,后面两个数没打印出来(电脑档案上有出来),办证大厅(刚开设的)说无法办理,请问这个事情能帮忙看看怎么处理,几百张票重开涉及税票重新作废在重新开,帮忙看看有没有好的解决办法,打扰了
(一)掌握固定资产和无形资产投资经济业务的核算 长青机械公司2×21年10月发生下列有关固定资产和无形實产购建的经济业务,根据所给责料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。 1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39 000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。 2.收到为2号生产线工程购买生产用WH88型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500 000 元、税额65 000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收到银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误同意付款,设备已经运抵企业并直接交付安装。 3,生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产用材料计175000元,分配人工费40000元。 4.生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算安装费收到的增值税专用发票上注明:价款20 000 元、税额1 800元,全部款项开出转账支票付论。 5.生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。 6.从东方信息技术开发公司购入一项D专利 列的所有权,收到的增值税专用发票上注明:价款240 000 元、税额14 400元,价税合计254 400元以银行存款付。该专利的使用寿命为 10年。 7.为配电室工程接受星光电气公司投资投入的MN36型变压器4台已交付安装,收到的增值税专用发票上注明:价款2000 000 元、税 额260 000元,根据协议该投资占长青机械公司 注册资本800万元的20%。 老师,帮忙解答写一下这个会计分录 谢谢谢谢
去年酒水进项抵扣了 现在想要修改 怎么改?
老师,酒店老板开回来的金银珠宝首饰发票可以用吗?还有酒的发票?我们缺成本票。老板往回开票
兄弟公司的往来款要交税吗
老师,我们是商贸公司,长期以来我们的进项都是大于销项的,一直都没有交过增值税,这种有风险吗?
老师,您好!未达账项可以设置独立的科目做分录吗
请问老师,员工出差的机票、火车票要想抵扣进项的话,就在进项明细表的8b行和10行填列就好了?
实操一般怎么学习,老师可以指导一下吗? 学了很久的课 还是没有信心
老师好,注册了小规模公司,现在暂时没有实缴,如果实缴了,后期万一公司注销,资本金科目要全部清零吗
老师,委托加工物资为何在借方,如何理解
火锅店这个营业成本。怎么计算?都包含哪些?
是的老师
这个是要保持 一致的。最好发票重新开具下