您好,1.含税价格 2.不存在低价销售的,都是约好了价格的。
老师,我有点不明白,在委托代销中,若委托方与受托方均为小规模纳税人且采取收取手续费的方式,且受托方在销售代销商品时均没有开具发票,这种情况的账务处理是借:银行存款 贷:应付账款 ,还是借:银行存款 贷:应付账款 贷:应交税费-应交增值税 呢?若为后者,委托方的账务处理又是怎样的呢?
接受B公司的委托,为其代销商品100件,协议价为每件80000元,B公司记录的该商品成本为每件48 000元t核公司本年度销售上述商品60件,售价为每件96 000元,收到款项后存人银行。公司向B公司开出代销清单并取得B公司开具的增值税发票,并向B公司支付款项。 收到事:借 受托代销商品 8000000 贷 受托代销商品款 8000000 那销售时的分录应该怎么做?正常销售时是借 银行存款 贷 应付账款和应交税费。但是这公司是按每件96000元出售的,不是按协议价每件80000元出售的,所以我不太确定销售时的分录金额
【例题•多选题】资产的确认下列各项中,不应作为资产在年末资产负债表中反映的有( )。(2015年) A.受托代销的商品 B.协商转让中的无形资产 C.很可能获得的第三方赔偿款 D.拟进行债务重组的应收债权 E.尚未批准处理的盘亏存货 【答案】ACE这个题A受托代销的商品不是资产。 【例题•单选题】某公司2019年年末有关科目余额如下:“发出商品”科目余额为250万元,“生产成本”科目余额为335万元,“原材料”科目余额为300万元,“材料成本差异”科目的贷方余额为 25万元,“存货跌价准备”科目余额为100万元,“委托代销商品”科目余额为1 200万元,“受托代销商品”科目余额为600万元,“受托代销商品款”科目余额为600万元。则该公司 2019年12月31日资产负债表中“存货”项目的金额为( )万元。 A.1 960 B.2 060 C.2 460 D.2 485 【答案】A【=250+335+300-25-100+1200+( 600-600) =1 960(万元)。这里受托又是商品
任务3:请对代销方式下商品销售收入确认进行案例分析和账务处理。2020年3月31日,甲公司与乙公司签订合同,委托乙公司代销A商品100件,单位成本600元,代为代销价格为800元;合同规定,乙公司无法售出的商品可以退还给甲公司。2020年4月25日,乙公司将A商品全部出售,收取不含增值税的价款90000元,增值税11700元;2020年4月30日,甲公司收到乙公司交来的代销清单,并给乙公司开具增值税专用发票;2020年5月1日,甲公司收到乙公司支付的代销商品全部价款。请进行如下分析和处理。(1)请判断乙公司(受托方)销售商品是属于某一时点还是一段时间的履约义务?(2)请判断本题中甲公司(委托方)应在何时确认收入?(3)编制2020年3月31日乙公司(受托方)收到代销商品时的会计分录。(4)编制2020年4月25日乙公司(受托方)销售代销商品时的会计分录。(5)编制2020年4月30日乙公司(受托方)交付代销清单,收到增值税专用发票时的会计分录。(6)编制2020年5月1日,乙公司(受托方)支付代销商品全部价款时的会计分录。
受托方代销商品账务处理 1、交付商品时 借 受托代销商品 贷 受托代销商品款 2、受托方实际销售商品,委托方收到代销清单事 借 银行存款 贷 应付账款—委托方 应交税费—应交增值税(销项税) 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应付账款 借 受托代销商品款 贷 受托代销商品 3 结算货款 借 应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 或者 借 应付账款 贷 银行存款 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 老师你看下第二步 这个为什么体现销项进项 是什么意思
老师好,公户走流水备注什么合理合法
小规模纳税人,应交税费应交增值税缴纳的时候需要转入到未交吗,不转直接贷银行可以吗
老师请问一下,去年公司给离职员工多交了当月的医疗保险单位和个人部分378.93元,生育险51.67元,今年申请退款,昨天公户退款到账了,378.93一笔,51.67一笔,怎么做分录啊
老师,长期股权投资增加要交印花税吗?
您好老师,麻烦您帮忙算一下
老师,公司招商部门附近外出考察学习,费用应如何报销?
去年的成本票 今年汇算之后才开进来可以用吧 就是不能调整去年的成本了
我们个体户一直没开出过发票也没收到过发票 老师这个适合个体户用做收支账吗 根据这个收支账来报税可以吗
我们去年有一家建筑分公司(2024年4月份成立),合同价款500多万,目前开票390开万,申报个税100万左右,税求要求补2个点的工会经费,您们之前都是如实缴纳的吗,有成立工会组织吗?
老师,先发货后开票的业务怎么做分录,申报又怎么申报呢?
我们公司就是有低销的,因为业务是平销或低销,只因需要完成量,年底才拿供应商返点的,低销怎么处理?
您好,计入销售费用核算