你好,为什么会多的,多的部分是怎么来的
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
群里的 老师 请问一下 2月给员工付宿舍房租 没有取得发票 公户给员工个人卡打的款 员工在我爱我家APP上交款 借 预付账款 30000 贷 其他应付款 某员工 30000 借 其他应付款 某员工 30000 贷 银行存款 30000 这样做对吗?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票了,我准备纳税调增,是否可以?因为这些劳务费是2024年开具的
老师,如果甲员工工资为4000元(税前),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
想请教您个实务的问题:他是这样的情况,账上他是亏的60万,之前预缴了企业所得税,现在不想退税因为查账麻烦,就把这部分调增,不知道账上咋处理[捂脸]
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
工人有绩效工资,每个月都不是固定的
您好!这样子的话,你4月应该补充计提这个7060元的工资,然后再发放。 借,生产成本,直接人工,贷应付职工薪酬, 然后再借应付职工薪酬,贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。
3月份工资4月5号才能做出来,计提不就得在3月份的帐里计提吗?
你好是的,是在三月计提,三月没有计提的,你在四月份补充计提就好了。
谢谢,老师
你好,不用客气的了。