你好,工程服务的需要缴纳印花税。
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师,我司是个体工商户,税务局跟我们订的增值税是季报,平时我司的增值税和个人所得税都是税务局系统自动申报的,没有交过税钱, 这个季度我们去税务局代开专票320万,增值税预缴过了,附加税和个人所得税税局让我们自己在系统上缴纳,个人所得税应该缴纳多少,我们按2%征收
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师,我公司刚成立,申请的是一般纳税人,但是报税的时候,自动勾选了小微企业,所以增值税和企业所得税和印花税都是按照小微企业申报的,但是我三月份做账全部是按照一般纳税人条件做的账,收到的发票也都是增值税专用发票,这个税我也认证抵扣了,我公司开出的发票也都是增值税专票,我这样做对吗?有问题吗?
没有这个税种认定按次当月缴纳,当月的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。