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你好。公司对公账户转了货款给供应商,但是没有开票,后续也不开发票。怎么做分录?

2024-04-03 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 20:56

你好, 1、先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票 2、如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目 3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替.

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你好, 1、先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票 2、如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目 3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替.
2024-04-03
同学你好,这个发票一直不能收到了么
2020-11-09
同学你好 这个可以的
2022-05-13
同学你好 都可以,如果没有进项,你可以先暂估
2024-03-30
同学你好 这个需要走账付款,然后私户收回
2020-09-27
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