你好, 准确说是:一月向一个自然人仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票,可以凭载明身份信息的收据税前列支
建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?
现在小额零星支出 没有发票 在多少金额范围是允许的呢 取得收据 什么样的支出才是可以税前扣除的呢
老师,小额零星低于500元下的,如果没有发票,付款可凭收款人出具的身份信息、收款金额等依据,税前可以扣除
老师好!问下单笔金额500元以下的多笔零星支出,从个人处取得的收款收据,可以企业所得税前扣除,这个每个月有次数限制吗?
取得500元以下的零星支出只要有收款人为自然人的,只要提供自然人的姓名,身份证号和收款项目,和收款金额,就可以根据收据税税前扣除? 自然人还要不要去税务局代开发票?
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
一年可以支出6000元啊
只能是针对同一个人不能超6千
那总得金额 有要求吗?
没有总的要求,按我说的规范操作就行
好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。