你好,借委托加工物资贷银行存款,没有发票,可以正常做账。按照这个来结转到库存商品。
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师您好,我们是委外加工的产品,但是加工费和运费都没有发票,那我是不是直接只把原材料部分转入库存商品就可以了?
收到纺织产品委托加工的进项票,可以直接计入库存商品吗,因为当月原材料认证发票没有到,结转的时候没办法结转,把加工费进项票做到库存商品里了
老师,委托加工产品入库的时候借记库存商品,贷记委托加工物资,那金额怎么确认,如果入库的时候金额是车间所有的花费,那么车间除了加工费以外还有一些其他费用,那这样的话委托加工物资月末不是有余额了吗
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
老师,你好,公司账户收到保险公司的返现,分录怎么写
老师好,我们刚接手别人的公司,是景点,已售卖门票作为主营业务,可是之前公司有遗留下来门票,我们不知道他们印刷的费用是多少,这是库存商品还如何做账,统计金额
过节费合并到工资薪金申报个税?那做账的时候 要吧这一块费用抠出来 做管理费用福利费 过渡到应付职工薪酬福利费吗
一般明星拍视频都是开什么发票
我支付3万,对方给我开票30002.71,多出2.71元,请问老师这种情况我会计分录怎么处理
我想问一下你,年假是当年休完还是 我员工年底才说有年假,但是现在要过年了,过年出来是休2024年的还是休2025年的呢?
计提工资 可以不按照实际发放来计提吗 平时每个月每个部门计提五万这种
24年10月的火车票,25年还能用吗
就相当于是暂估的。
这样就差一个税额,然后结转成本的时候,也会多
你好,你按照不含税的暂估不就行?
按照不含税金额暂估,那银行存款和委托加工物资差的税额进哪个科目?
借、预付账款贷、银行存款 借、委托加工物资贷、应付账款暂估。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。