可以的,可以这么做的。
老师,我们接了个清包工的劳务分包项目,然后分包给另外的公司做的,这样子就是转包课对方也无法开票给我们,我们可以让对方公司下面的包工头去税务局通过自然人代开的形式,给我们开具发票可以吗?
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
我们是建筑公司,是一般纳税人,我们现在承包了一个劳务分包工程这个开票是建筑简易计税3%来的(简易计税当月是无法进行进项抵扣的对吧)。 只有当月我们有开9%的发票出去才可以进行进项抵扣。
老师,我是建筑公司 有个是简易征税项目,清包工 可以开具3个点专票,我的成本是工资,请问我可以再把这个劳务分包吗?找劳务公司开具劳务发票?
老师,我是建筑公司 有个是简易征税项目,清包工 可以开具3个点专票,我的成本是工资,请问我可以再把这个劳务分包吗?找劳务公司开具劳务发票?
老师,这个分录怎么写
老板把私人的车0元出租给公司,该车辆发生的费用能税前扣除吗?
老师我3月开具发票,5月要作废怎么办,我们是执行小会计准则做账
老师,初级打印准考证网址和流程都发一下吧,谢谢
你好老师,酒店收入收到客人微信转对公,交的押金3000元,两天住了6间房,房费1980元。2早餐费76元,合计消费2386元离店结算退款微信退回614元这个分录怎么做账
老师,以前还有留抵的进项,申报增值税时为什么不自动抵扣了,要手动填写什么嘛
24年财务已结账,税务所有申报都已完成,次年汇算年报提交时发现系统提示收入异常,后核实发现少记了一笔出口收入,以下是我了解少记收入的影响,以下表述正确吗?跨年少确认了收入对公司财务状况,涉及所得税费用,高新企业的评定,优惠政策都是有很大影响的,且不说我要调账,更正多少报表,这个少做的收入部分今年要调明年还要调。这两年税务系统数据比对越来越严,年报相关联的明细表填报也多了。
老师佣金手续费汇算清缴是全额扣除吗
不享受出口退税的企业,做进出口贸易,可以是小规模纳税人吗?因对方不需要发票,我就按无票收入做,可以吗?
老师,企业的所得税税负率一般是怎么算的,比如我所得税包含汇算清缴共计1.3万,不含税收入370万,应纳所得税额6.8万
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属于清包工的话,我们开给甲方的是可以是3个点的劳务费吗,税收编码也是建筑服务?
可以 编码也是建筑服务的
老师,我再次跟你确认一下,我们清包工开3个点,然后我们请的人工是可以叫包工头去税务局代开建筑服务发票来给我们抵成本是吧
可以可以可以做可以做的很正确的。
那辅材很人工的占比要有球吗
辅材和人工的占比有要求吗
你好,人工费占60%,辅助材料20%。
假如人工以工资的形式来做成本的话,要交社保吗?只是两三个月而已
你好,按照工资薪金需要缴纳社保的。