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你好老师上个月工资没计提,这月补计提 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减?

2024-03-22 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 17:57

结转到本年利润就冲减了

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快账用户8214 追问 2024-03-22 18:00

这个月也计提了,是到月末一起冲吗?

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齐红老师 解答 2024-03-22 18:03

是的,就是那样做的

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快账用户8214 追问 2024-03-22 18:17

谢谢老师师

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齐红老师 解答 2024-03-22 21:23

不客气,祝你工作顺利

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结转到本年利润就冲减了
2024-03-22
你好,这个月是用冲掉多计提的工资。可以少计提一部分,
2021-07-07
你好对的 是这么做的
2022-12-13
同学您好!正确的分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-10-19
同学你好,第一个是正确的;
2020-10-19
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