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老师,您好,我想问下我这边出现一种情况,就是有客户打100的水电费进入我们的收费运营平安系统,后面客户发现打错了,要求退回去,然后当月就在运营平安系统核销了,但是我们后面走报销拿到的银行存款退给客户的,那么会计分录,借:运营平安系统,还是借:预收帐款-水电费啊?贷:银行存款

2024-03-21 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-21 09:23

你好,你收到的时候做的是预收账款水电费,充的时候也是充预收账款水电费。

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快账用户4811 追问 2024-03-21 09:33

好的,那就是:借:预收账款-水电费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-21 09:34

对的是的,是这么做的

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快账用户4811 追问 2024-03-21 09:38

老师,我可以这样做吗?

老师,我可以这样做吗?
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齐红老师 解答 2024-03-21 09:39

可以的,可以这么做的。

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快账用户4811 追问 2024-03-21 09:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-21 09:49

不用客气,工作愉快。

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你好,你收到的时候做的是预收账款水电费,充的时候也是充预收账款水电费。
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同学你好 可以这样做的 按照实际业务来做就行了
2021-04-06
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
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