您好,通过以前年度损益调整科目来调整营业外收入
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
18年收到两辆政府捐赠到位洒水车,未按时入账,19年初才入账计提折旧,折旧多计提了,审计的要求把收到的洒水车原值从营业外收入调整到递延收益科目,再将折旧调增营业外收入,现在递延收益贷方有余额,并且已经挂了好几年了,现在我在调22年的账,年底这个递延收益应该怎么处理呢?不能一直这么挂着吧?
老师好呀,我们企业多年前取得政府补助,当时做的分录是 借:银行存款,贷递延收益,然后每年分摊递延收益,借:递延收益 贷:营业外收入。 然后今天税局来电话问为什么要分摊,给我整不会了,这得怎么说啊,为什么啊?
老师,购设备100万,其中政府补助20万,税法规定折旧5年,净额法确认政府补助,那么固定资产账面价值按照80万计提折旧,会计上折旧80/5=16万元/年,税法上折旧100/5=20万元,产生税会差异,汇算清缴申报表如何填写呢? 收到政府补助,借:银行存款 20万,贷,递延收益20万,抵减设备成本,借:递延收益 20万,贷 :固定资产 20万 收到递延收益当年纳税调增20万,每个年度因税会差异再调减4万,调整五年 老师,是这样吗?
您好老师!请问政府补助到账了,借银行 贷递延收益 政府文件是免税性质的,借递延收益 贷营业外收入 这部分收入做为专项资金设独立账户专款专用,收入成本正常入账,报表也是正常入账,年末纳税调整的时候才能收入成本均调出啊?
小菲老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
未分配利润很大怎么办?
老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
请问一下老师货物流,需要附什么?
老师,有一家公司 报工资的时候 漏报了几个临时工的工资 期中有三个是1000块钱的 已经产生个税了 现在可以更正申报吗
这个是企业所得税0.03是什么
纸质普通发票,开了红字要拍照验旧吗
欧老师接一下我的问题,其他老师勿接
请问老师,关联业务申报,108投资总额填认缴金额还是实缴金额,还是其他金额
买卖合同印花税滞纳金怎么计算?欧老师回答其他老师勿接