对的,是的,9万*80%*40%-7000,按照这个来。
购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证发票备注栏里有这项,我是购买人,我需要代扣代缴销售方的个人所得税吗?
我公司收到税务局一张代开发票:但备注写着购买方应在15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证。是什么意思?谢谢!
代开企业税号:142601198708294015代开企业名称:田建伟购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证。什么意思
发票备注购买方应在次月15日钱前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴,该发票不得作为税前合法有效扣除凭证,这种怎么弄
老师个人去税务自助机代开了发票给我公司,这种发票没有盖章有效吗?还有这种发票备注栏备注了:购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得或稿酬所得,个人所得税预扣预缴未按规定扣缴的,该发票不得作为购买方所得税前合法有效扣除凭证。请问这个购买方要怎么预缴?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
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那不是9万要交2万多税钱啊
对的,是的 汇算清缴的时候合并到综合所得和工资一样算个税。
老师,请问这种呢,是不是我们也需要申报工资交个人所得税?
要的,需要企业代扣代缴。申报的是劳务报酬。
刚才打错了,不是劳务报酬,是租赁所得
老师,请问那个劳务费次月不按劳务费申报,能做成本做票吗?还是说做年汇算清缴时不能税前扣除,增加企业所得税?
请问租凭所得19400的税率怎么计算?
可以做账,但是抵扣不了所得税。19400×80%乘以20%。
但那个发票上不是说只要203.61元吗
他那是交了增值税和附加税。
你可以让他提供完税证明,里面看一下。完税证明里面一定是这个金额。
老师,19400作为购买方是不需要申报租凭所得,是销售方申报租凭所得吧
你好,销售方他申报不了,所以需要购买方来代扣代缴 经营租赁租赁里面。
假如购买方没有申报是不是也不能抵扣所得税?
老师,请问找税务局代开发票,哪些项目名称是需要购买方在另外做申报交税的,比如劳务费,租车
不能 劳务报酬、稿酬、特许权、财产租赁 利息
按道理购买方支付了19400元租车费用发票我们只要做成本其他不用管,怎么还要帮他们申报,那不是我们的租车费用又增加了几千元?
你好,一九年开始了,你们有代扣代缴的义务
假如购买方没有申报有什么影响
不允许税前扣除,很早之前需要购买方补交这个税款。