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老师我这边一家客户不合作了,涉及到以前年度退货金额,货已经退,对账后发现没有把退货的在开票时冲减,这2年没有发生过销售,以前开的发票他们也认证了,这个要怎么开负数发票,是购买方申请还是销售方申请

2024-03-19 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 08:37

你好,这个已经抵扣是购买方申请

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快账用户2496 追问 2024-03-19 08:38

购买方申请那要对应那一张发票,有些是19年发货的

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齐红老师 解答 2024-03-19 08:40

涉及退货的发票都要开,理由选退货,你这边部分红冲

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相关问题讨论
你好,这个已经抵扣是购买方申请
2024-03-19
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
你好,不开红字发票,你们怎么给他开具发票
2021-03-04
需要全额红冲。因为你一个红冲一部分,他整个发票都没法抵扣了。
2024-10-22
你好,可以分开开红字发票信息表,钱可以一次打回来
2022-11-11
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