您好,这个的话,意思是差额正好是这样》
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
我们是劳务公司,开具了差额征税-全额开票代发工资发票,扣除额全部扣除,税额为零,怎么做账
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
嗯,我倒着编,负债+所有者权益能的期末数和利润表能对上,但是我资产表上面的资产不等于负债+所有者权益,为什么呢??
你是不有以前年度损益调整?
未分配利润期末数—期初数=利润表的净利润数,但是我的资产负债表的资产不等于负债+所有者权益,为什么呢,我是哪个科目没有对么???
计提盈余公积这个有吗
没有,我是倒着编的资产负债表,我把成本调了,
成本调整也对不上是吗
按道理,成本我在原来的基础上增加18万,最终也会影响未分配利润,不影响资产负债的其他内容啊
可以截个图发给我看一下
老师,帮我看下呢,我想利润达到800多万,我在我原来表格的利润表上,主营成本增加了18万,然后再我的资产负债表的未分配利润倒推的是10649954,请问,我还要调整资产负债表那个数据,才能资产=负债+所有者权益??
你这个报表,不能带上这个成本的,这个不行
都是按照利润表800多万倒推资产负债表,未分配利润的期末数—期初数=净利润800多万,但是我的资产不等于负债+所有者权益??
那我怎么调我的资产负债表???
那我怎么编资产负债表啊???