你好同学,对的就是你理解的这个思路,你要全部开发票,然后呢,你给他转多少钱,他就要再把多少钱的发票开给你。
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
那发票我开给别人跟我开给别人的发票名称不一样可以吗
嗯,那不太行了,得保持一致,如果业务不一致的话,咱的进销就不符了。
我们是小规模的也不可以吗,因为他开不了服务费的,那我可以不可以我们开一半然后剩下的一半让合作公司开啊,钱还是一起转我们公司的,之后我们在转给他
嗯,可以问一下你的合作公司,我估计他不会愿意的,因为他付钱的是a单位,开发票的是B单位,他对不起这个账来的。
如果确实开不了服务费的,那就开点别的,但是不要开货物哈,你这个跟货物没关系,不要开货物类的发票。
那我怎么弄呢,我开给对方是现代服务费,合作公司开给我的是其他经济代理服务,这样可以吗
,其实你也完全可以开它那个名字,它那个名字也是服务类型的,即便是没有这个经营范围,偶尔开一次也能开的出来的,
我们是现代服务费是对的,我们不能开其他经济代理服务的,我们是非民企业,如果对方开不了现代服务,开其他经济代理服务可以吗
也行,只要是服务大类的,基本上没问题的。
那我账怎么做呢
收到全部的钱以后,借银行存款,贷主营业务收入,贷,应交税费,然后把钱转出去,别人给你开发票的时候,,借主营业务成本,贷银行存款。