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开票软件收费我做的账务处理是借管理费用,贷银行存款,抵扣的时候是借应交税费-进项税(借方蓝字)贷管理费用(借方红字),但是后面利润表的管理费用跟明细账的管理费用差280,这个怎么处理啊?

2024-03-12 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-12 18:08

您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用

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快账用户5333 追问 2024-03-12 18:11

一样的,我就是从老师说的这个改成我的那个做成红字的,利润表的管理费用就是没有那280

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齐红老师 解答 2024-03-12 18:12

学员您好,是的,对的,都可以

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快账用户5333 追问 2024-03-12 18:13

但是我的利润表上没有这280,导致后面的管理费用一直差这280,为什么会出现这种情况呢

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齐红老师 解答 2024-03-12 18:16

本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是 没有结转平

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您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2024-03-12
你好,都可以的,两种做法都可以 没有银行回单,把银行存款改成其他应付款。
2024-09-24
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022-09-08
可以做不抵扣勾选就是了。
2022-11-07
你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
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