你好之前财务报表也是0申报的 工商年报就填写0
老师你好,我想问下我们公司以前是小规模纳税人是有收入,第三季度升一般纳税人,第三季度没有收入,增值税全年度怎么全部归0了,那我现在的企业所得税和财务报表,是接着前面的数据报,还重新安第三季度的数据申报。
小规模纳税人商贸企业,注册资金实际缴纳200万,公司已经经营了5年,整个企业只有老板一个人,没有做账,报税五年内都是0申报,就是资产负债表,利润表,企业所得税,增值税这些全部是0申报,没填数字,连注册资本200万也没写,但是有申报个人所得税,老板自己一个人的。没办法提供以前年度的银行流水,银行账户已经没有钱了,请问怎么从新做账,那个200万要怎么做,
公司今年1月份刚成立属于小规模纳税人,营业基本上没开发票,但是产生的费用大部分也没得到增值税发票只有收据入账,第一季度报增值税和所得税该怎么申报呢?
接手一个公司,现在还是小规模纳税人,要我去转成一般纳税人,然后去年8月成立的,税务一直都是0报也没做帐,公司实际确实没收入,只有支出买固定资产,办公费,人员工资等等,但它这些支出都是公司对公账户付的,去年8月开始每个月都有银行流水,都没做账。现在建账的话,把以前包括去年的流水补上,像工资都没扣个税,个税系统也是0报。这种公司接手有没有风险啊?该怎么做啊?
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
烟酒服装鞋帽能入费用吗?
外购产品自用福利,进项税转出怎么操作。如何记账?
银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
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这又让我想起了一个大问题,当时就是怕不能填0所以资产负债表货币资金写的是300万,其他应付300万,这个300万是营业执照上的注册资金,但是银行账户是0的,可以的吗?
不能填写0 安不这个数据填写
那这样的话,没有数据没有做账,但是又这样申报了财务报表,我后面做账的话有影响吗?我需要怎么做呢
有 你需要补账务处理 以后有业务在红冲
主要是我没有真实存在这笔货币资金,怎么冲
做现金就是了,借库存现金 贷其他应付款,有业务了借其他应付款贷库存现金。
可是我填了300万,库存现金300万不好吧,我可以修改财务报表重新申报吗
那你做银行存款有这个金额吗?
象征性的填写点就行,一千一万都行,上去填写这么大的金额。
太难了,第一次不会,然后记得三季度的时候在税局那工作人员好像是让这么填的,哎,我就写了这么多,现在可以更正财务报表吗
可以更正的。所得税里面的也得修改。这里面也有资产。
自己在系统上更正可以吗?还是要去办税大厅
电子税务局 我要查询 税费申报及缴纳 里面有作废或者更正 是想修改了就是可以修改
好的。谢谢
不用客气 周末愉快