折旧是按月折旧,记到制造费用。
2月的制造费用128185.92元结转到生产成本-制造费用当月没有无生产,3月的制造费用119341.66元有生产(七星岗工程),我3月把生产成本-制造费用结转到库存商品时把2月和3月共(128185.92+11934166)全部计入七星岗工程的成本吗。但成本还大过收入可以吗
现在我公司的情况是这三个月都没有入库,制造费用月末结转到生产成本里,没法把生产成本结转到库存商品, 老师,像工资,小额固定资产,消耗品,生产用的如果当期没有入库也都可以挂在生产成本里吗
老师,公司是6个点的服务业(视频设计制作公司),原来会计结转成本是按收入的90%结转(成本到库存商品,库存商品到主营业务成本),我可不可以从9月开始,收到发票直接记主营业务成本,不用中间的生产成本结转?谢谢老师
老师,我结转成本一直都是不知道要怎么办。看之前的人有时是按百分比有时是直接按当月入库多少结转多少的。比如当月人工:2万,材料16万,加工;1万看到对方之前账是借:库存商品19万 贷:生产成本—人工2万 生产成本—材料16万 生产成本—加工1万
如果当月没有销售商品,但是发生的制造费用的折旧,以及生产成本可以先转到生产成本里,然后再结转到库存商品,再转到主营业务成本里再到损益里吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
制造费用在期末结转到生产成本,最终是结转到库存商品。
那当月成本不是超高,库存商品也没有那么多啊,比销售发票金额还大了,人工和厂租没有分摊的呢
厂房租金都是计入制造费用,然后摊销到生产成本里。这个就是按实际发生。
我知道,说了当月生产很少,多出的怎么样处理,请回答题中心内容。
多出来的也是正常结转,你生产厂少了他单位成本就高。 这样成本高是正常的,也不需要转出来。
当月那怕生产1万元产品,厂租金,折旧费、人工费一共30万元,也全部计入生产成本/制造费用、再结转到库存商品、结转到工程成本、结转到主营业务成本是这样吗
对的是这样的是这样对的。