齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好! 如果是本年度的 借:银行存款等 贷:管理费用——工会经费 借方红字 2、如果是跨年度收到返还的 (1)收到时 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
还用通过应付职工薪酬-工会经费这个科目吗
你好!如果计提的时候通过了,就原路冲回。过一下应付职工薪酬科目
缴纳的时候通过了
计提的时候呢?应该也通过了!那就原路冲回去
没做计提,直接缴纳的时候才记账的
你好,直接 借:应付职工薪酬 贷:银行 缴纳的时候只做了这一笔?
缴纳的时候借管理费用工会经费,贷应付职工薪酬工会经费,借应付职工薪酬工会经费,贷银行存款
哦哦,那就原分录,红冲就可以了
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我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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还用通过应付职工薪酬-工会经费这个科目吗
你好!如果计提的时候通过了,就原路冲回。过一下应付职工薪酬科目
缴纳的时候通过了
计提的时候呢?应该也通过了!那就原路冲回去
没做计提,直接缴纳的时候才记账的
你好,直接 借:应付职工薪酬 贷:银行 缴纳的时候只做了这一笔?
缴纳的时候借管理费用工会经费,贷应付职工薪酬工会经费,借应付职工薪酬工会经费,贷银行存款
哦哦,那就原分录,红冲就可以了