正确的应该是哪一个?
收到银行存款的活期利息是借:银行存款 100 贷:财务费用-利息收入 100还是借:银行存款 100 借:财务费用-利息收入 -100
(2020年考题)2019年7月1日,某企业向银行借入生产经营用资金100000元,期限为6个月,年利率为6%,借款利息采取按月计提、季末支付的方式结算。不考虑其他因素,下2019年9月30日该企业支付借款利息的会计处理正确的是A.借:财务费用500应付利息1000贷:银行存款1500B.借:财务费用1500贷:银行存款1500C.借:财务费用1000贷:银行存款1000D.借:财务费用1000应付利息500岱银行存款1500
存款利息收入,借银行存款500借财务费用/利息收入一500可以吗?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
微信扫码加老师开通会员
就是多冲销了上一笔分录,怎么调呢
借银行存款,贷,利润分配,未分配。如果是跨年的。
银行余额是平的
银行存款本来就是收到那笔500牙
你好,你银行存款不是多了吗?银行只有500,你做了1000。
没有啊,银行三个正数500,两个负数500
借:银行存款,500 贷财务费用﹣利息费用500 冲销借:银行存款-500贷财务费用-500 之前做的是这个 正确的借银行存款贷营业外收入500 借财务费用贷银行是吧 现在借银行存款贷利润分配未分配利润500 借利润分配未分配利润贷银行
今年直接调整借银行存款贷未分配,借未分配,贷银行存款是吧
是的对的,是这么做的
需要纳税调增吗,是不是填在利息那里呢
不需要的 你这里不填写了
但是我财务费用500,冲销了-500,然后又冲销-500
可是你上面发过来的是一个正数,一个负数抵扣了
没有啊,贷500,贷-500,借-500,贷-500
那你收到了多少利息?是1000还是500?按照你上面的的话,你应该是收1000,只做了500。
利息一笔都没收到,只是做了一笔利息,然后冲销掉了,本来就平了,又冲销上一笔的,所以就多了那笔钱
你现在只需要借利润分配未分配利润贷银行存款 财务费用填写500
完整分录,老师,你上面不完整
借利润分配未分配利润贷银行存款500 这个就是完整的 多做了一笔 没有收到 需要红冲 银行存款在贷方