您好,这个的话可以截个图吗
老师好!请问年中建账必须按科目余额表录入期初数吗?对方只给了我每个月的试算平衡表,试算平衡表是当月的发生额,不是本年累计数
请问一下老师,我1月建账,试算平衡,科目也核对了好几次数目都对,但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000,那是不是还是有问题?
请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,问题出在哪里呢?
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
老师,请问印花税是按合同交呢?还是按照发票金额交呢
老师您好,去年帐有点不合适,更改了帐,财务报表和利润表也都有变动,以前的季报和财务报表不匹配了,需要更正财务报表吗
老师,你好,残保金上年职工人数怎么算呢
小规模纳税人缴纳买卖合同印花税,买的新成立前期装修费计入了长期待摊费用,买的材料需要缴纳印花税吗,主营是卖酒的公司,装修只是前期装修店面
出口的货物待销售状态,账务处理是按照成本价作为发出商品,后续如果实际销售价款有出入,如何做账
资本公积能用于公司日常支付及经营吗?
老师,对方转来承兑汇票,到我账户上后 我背书给第三方,第三方扣下来手续费 剩下的转我对公户了,请问这个贴现手续费是不是需要第三方给我开具发票?
老师,请问下,我们在其他城市注册了一个分公司,请问下需要合并报表吗。税收是独立缴纳的,账套也是独立的。
已认证的数电票,对方还能冲红吗
老师,我们公司借别的公司款转入基本户,按短期借款入账,由于资金紧张,2年了没有还,请问我们公司需要补交什么税?
老师,您看看,试算平衡表是平衡的,但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向,所以入期初数据的时候是用负数表示的(如应收账款,科目余额表在贷方720,我入期初数据的时候是入在借方-720),是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢?
对,我看了一下,是因为这个相反导致的这个差异的这个要求,看到了