同学你好 借费用科目福利费 贷预付账款
老师,先预付账款,然后收到货,最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
中秋节给员工发福利,收到一张发票,用银行卡付款,收到回执单借应付账款,贷银行存款,现在收到发票怎么处理
老师, 我们购进预付账款的时候,我借预付账款,贷银行存,收到货未收到发票,借库存商品,贷预付账款,然后收到发票的时候又怎么做账呢?
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
采购番茄铁罐辅料。付款做的借预付账款,贷银行存款。收到铁罐,发票后期收到,怎么做分录?如果付款后先收到发票后收到原材料怎么做分录?
老师就是高速上的通行费的普票也可以抵专票的税吗?
老师就是印花税的一级科目是什么?
老师就是汽车行业,,的整车赎证是什么意思?
工程上间接成本和间接费用的概念和用途
老师就是高速上的通行费的普票也可以抵专票的税吗?
经济法里面合同设立,或是合同生效或者合同成立都是一个意思吗?
老师就是汽车行业的会计,,什么是金融返利
老师你好,属于2024年度的营业账簿印花税今年5月份申报了,有1块多的滞纳金。这个滞纳金调整的话调整2024年的年报还是2025年度年报。然后印花税计入24年的还是25年的利润表里。
建筑行业,间接成本和间接费用是相同的吗
第2问 应当是每个周期内 进行检查 题目里没说是承接上市实体审计业务 这个周期还是三年吗
费用科目? 为啥不是应付职工薪酬
可以通过应付职工薪酬 但是这个要交个税哦 借费用科目福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付账款
老师也可以不通过应付职工薪酬是吧 直接按你第一次说的也行是吧
对的 第二次的分录要合并工资交个税的哦
这笔是不是相当于计提
同学你好 对的 这个就是计提