你好,后面的蓝色点开,然后你自己写一下,你们当时没有抵扣 都有选项
请问我司是重庆的,在深圳供应商已开红字发票,我司也未认证抵扣,但在我司电子税局里人有该发票为正常信息,这个是怎么回事呢 我司应该怎样操作呢?另:如果我司没认证扣抵,对方开了红字发票,是不是对方收原回来的与红字发票,我司需不需要留底备案呢
老师,我在电子税务局税务数字账户看到有开给我们的发票,但我没有收到这个发票,如果一直没收到票没入账有什么风险吗?
老师,电子税务局出现一条风险提示,是企业所得税税前扣除风险发票,我看了一下是2021年的一张运费发票,您说过了快两年什么情况会提示我们这个,看了一下发票备注没写,会是因为这个原因提示风险,谢谢!
登入电子税务局的税务数字账户,看到有个提醒上游风险企业,那是我们2019年与该企业发生的业务,我们也抵扣了,提示这种提醒,我们要怎么做处理吗?
电子税务局显示收到一张红字发票,是对方开了直接红冲的,我们没有收到也没有抵扣认证,我这边还要做什么处理吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
有个选项,我选择是没问题还是选择没问题,有个企业所得税调整情况
这些发票未抵扣,我也未入账的
最后选择的那个就选择第二个就行。
上面的纳税调整情况,我全写0,是吗?这些不影响所得税
你好 可以的 不影响的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。