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老师你好,上个月老板从公司转了5000到私账去采购,发票已经收到。但是我给银行对公账户填写时,摘要记错了,记录成老板工资发了5000。这种情况下记凭证的时候可以和银行摘要不一致吗?如果不能该怎么做呢。

2024-02-27 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-27 17:39

不可以的,你得按照实际情况来 你看下,你还能反结账修改吗?

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快账用户8244 追问 2024-02-27 17:42

老师的意思是,我按照银行转账记录的内容。做相应的凭证是吗,这个只能记成老板的工资是吧

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齐红老师 解答 2024-02-27 17:42

对的,是的,是这么做的。

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不可以的,你得按照实际情况来 你看下,你还能反结账修改吗?
2024-02-27
你好 是的 需要补 换一个人的 换个没有工资或者年累计收入不到六万的
2021-02-22
同学你好 事你们的备用金吗
2022-12-15
同学你好: 1、往来你冲销原来的其他应付款,关联单位应挂其他应收款或者其他应付款,同一个往来单位最好在同一个科目下 A:借:其他应付款 -辰诺 22 贷:其他应付款-调账 22 B:借:其他应付款-调账 10 贷:其他应付款-辰诺 10 场地租赁费 借:银行存款(现金 ) 5000 贷:应交税金-增值税-销项税金 238.10(征收率5%) 主营业务收入 4761.9
2020-09-15
你好,可以的,这样没有什么问题
2021-10-18
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