你好!无票收入也需要勾选增值税进项税抵扣销项税
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
老师您好,一般纳税人增值税纳税申报表,当期勾选认证的发票都需要当期抵扣吗?我们公司还没有销售收入,也没有开发票
老师,本月没有开票,本月的进项发票勾选抵扣了,申报增值税的时候怎么填写,只填写附表二吗?
增值税专票抵扣认证问题,本月开票销项金额为7月份账上的做了无票收入已报税,本月只需冲减,所以本月增值税为0,有些票还没有勾选认证,这时候还需要认证吗?
新注册公司是一般纳税人,这个月有进项票,没有收入,申报增值税能零申报吗?需要勾选认证吗?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
也要登入电子税务局认证勾选进项税额是嘛?
你好!是的,需要勾选,否则需要缴纳增值税
附加税是不是也需要缴纳?账务处理跟开具发票是一样的是吗?
你好!是的,需要缴纳,科目是一样的
谢谢老师
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