你好,销售车时需要交增值税附加税,还有印花税。
我公司是一般纳税人,从4S店铺买了一辆新车,取得机动车销售统一发票,抵扣进项,新车记在公司名下,是公车。现在车辆用了几年,打算卖出,卖给D公司,D公司是一般纳税,我现在要给对方开票,对方付款,但是这个票我怎么开?税率多少?专票还是普票?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
什么情况下需要进项转出?单位买大货车的车险现在要退车险,保险公司要我们把发票,开红字信息表,我现在分录要怎么写?当时的发票是专票已经抵扣
我司加工企业,进项只有电费,今年买了一部车取得增值税专用发票可以抵扣,在没有那么多电费的情况先开了销售票出去,这种情况有什么问题吗
老师,我想问一下,我们公司之前摇到一个车牌买了个公司车,进项已经抵扣了,现在要卖掉换车。卖掉的车娟,那么车款可以打个人吗 应该不行吧?如果打到公司,那要不要开票要交税吗?
如果公司不够钱,找股东的亲戚借钱进来还是股份自己借钱进来比较好?哪个比较合理?风险小
老师,公司是销售水,现在客户要给制版费,我公司怎么开发票给他,开什么类目
公司收入不够支出,找外面的亲戚朋友借钱给公司,每个月借一万多给公司,如果持续一两年,会有风险吗?是什么风险?
老师,交的上季度的印花税怎么做账,当时没有计提
企业汇算清缴审计,资产负债类需要关注那些事项?
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
老师,我们有一笔13%加工修理修配发票要开,对方分2次开票,一次70%,30%,开票单位写项,这后边单价和单位怎么填呀?是按各自金额填1项,对应金额,还是按原金额,分成,70%,30%
老师,财务软件里带出来的现金流量表能用的吗?
想咨询一下,前任会计,在增值税附加税计提的时候,有计算性错误,到致科目有余额。我这边不想去翻几年前的账。转到哪个科目可以给他做平了。分录怎么做比较好?
稳岗补贴的政策具体指什么?
老师,增值税的税率按13%吗,印花税按合同吗
印花税按照合同金额乘以3/10000增值税对的。
因为我们抵扣了,所以不想享受卖二手货物的优惠对吗
你好你好对的是这样情况,所以按13%。
老师,公司是贷款买的,如果卖了以后,那贷款那部分分录怎么做,就是直接把剩下的钱还了的分录吗
这个你和贷款公司协商,按照协商的结果处理。
我做的是长期应付款,如果提前还款,直接把长期应付款冲减了就可以对吗
对的借长期应付款贷银行存款。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。