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老师您好,想问一下22年7月22号认定的营业账簿印花税按年申报,23年1月漏申报了,现在点逾期申报点进财产行为税申报里选印花税点申报提示已选税种无税源信息是怎么回事呢

2024-02-23 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 11:38

你好,先去做税源采集。

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快账用户8149 追问 2024-02-23 11:39

搜印花税税源信息报告里填是吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 11:41

一行财产和行为综合申报里面,在这里面有税源采集。

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快账用户8149 追问 2024-02-23 11:51

他是按年申报,但是信息采集只能选到按次申报

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齐红老师 解答 2024-02-23 11:55

那就带着纸质的申报表去税务局。

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快账用户8149 追问 2024-02-23 12:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-23 12:17

不用客气,工作愉快。

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你好,先去做税源采集。
2024-02-23
你好你这个是那个地区这个?税源采集你选择所属期按月
2021-06-08
您好,对的呀,就是这个流程
2023-10-17
你好 年报的你看下是哪一个 税种认定里面有
2021-01-12
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
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