你好 更正时可以添加的 只是要大厅的帮你搞一下 会麻烦一点的 更正就相当于是重新申报了 数据人员金额重新来一遍的
老师,我更正申报21年的工资,有几个人,期中一个人是4月份有工资后面5-12月都没有工资,我就在4月份填金额,5-12月填0就行了吧?还有一个员工4月份没有,5月份增加人员,4月份可要体现这个员工0申报,因为这几个全部是新增加的,要去税务局一次更正申报,没法减员的?
老师,我是小规模,12月份报的10月工资对应的个税,当时因为忙还没做帐,就先申报了一个人的,后期做账发现有三个人的工资未做,因为他们不交社保,那我我在23年1月还可以更正申报添加上这三个人吗?人员信息采集再采集以前离职的会有影响吗?
请问老师,我在22年12月份的时候计提了全年一次性奖金,但是申报的时候只申报了一部分,是并入到工资薪金里面申报的,到23年1月份的时候又申报了一部分全年一次性奖金,也是并入到工资薪金中的,现在我想问,我是更正申报还是在个人所得税汇算清缴更正 ?个人汇算清缴表中可以更正全年一次性奖金吗?
老师,去年的年终奖今年1月份发放的。23年1月份申报去年12月份的个税的时候忘记申报年终奖了,员工现在做了汇算清缴了也不能更正。年终奖是1月份的流水发放的,可以申报在今年1月份吗,所属于报在23年1月
法人车租赁给公司,在税务局开租赁发票,租赁期1年9500,从23年1月到23年12月,在23年12月代开的发票,现在企业是不是要按财产租赁缴纳个人所得税和印花税。现在在个税申报软件只有属期12月份的,如果填写9500,就要缴纳个税,员工代开时候税务人员说每月800以内是免税的,企业如何申报个税能避免交个税
老师,我公司都是在广州市开的银行账户,但开的银行手续费的发票是这个银行的中山市分行开的行吗?
有一张发票对方开错了,我这边要退税,已经勾选了。现在是要求对付冲红重新开。需要怎么操作
站在会计的角度或者是财管的角度。毛利能是负数吗,我们都知道当售价小于成本价时,产品要做减值,那如果说减值到位了,不存在负数毛利(就算是在出售时,价格低了,那结转成本的时候也应该有部门减值)。我主要是想知道,站在会计和财管的角度,毛利能允许是负数吗?来个专业点的老师呗
老师好,24年有一笔50万的费用 没有发票入账了,25年也取不得发票了,那是不是只要汇算清缴把这50万全部纳税调增就行了,账上还要不要做处理?
老师药店给个人开票收5个税点可以吗?
审计损益类项目,要关注哪些事项?
公司老板媳妇车维修为2780(发票上无车牌号),ETC充值500(发票上有车牌号),两张发票都开的公司名字。这该怎么走账?摘要都写什么?
判断题,老师,对还是错?并解释!
给新加坡一个地接旅行社签的合同,付给新加坡地接社地接款,对方开票,是不是可以开免税票,老师。
老师:早上好! 学生有问题请教!! 我公司(小规模)2024年预提一笔成本,借:管理费用 贷:应付账款 想要在2025年4月开始做汇算清缴,把这笔预提成本调增。那我在2025年4月在纳税调整报表上调增,并补交所得税,那我在做这一笔账务处理是不是这样: 借:应付账款 贷:以前年度损益调整(冲减预提的管理费用) 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 老师:我们是小企业会计准则,是不是也得设计以前年度损益调整这个科目
那就是要去大厅的吗?自己在扣缴端操作不了
是 的 大厅帮忙修改的
加油 等你的好评哦 新年快乐