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老师,您好去年有一个月结转增值税的时候记账凭证把应交税费-应交增值税-销项税额这一栏错做成应交税费-应交增值税-销项税额抵减这个科目了,导致销项税额抵减这个三级科目里借方有余额,今年这个怎么调账啊

2024-02-22 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 15:22

借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-销项税额抵减

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快账用户9367 追问 2024-02-22 15:23

直接这么调的话对当年的数据有影响没有啊老师

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齐红老师 解答 2024-02-22 15:24

不影响报表的数据的哈

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