您好,是属于 借 销售费用——业务招待费(价税合计) 贷 银行存款
老师,你们好!我公司是一般纳税人,行政部购买的零食开了增值税专用发票,请问可以抵扣吗?如果不能如何做账务处理?请告知分录?谢谢!
老师们好!我公司是一家经营化工的有限公司,是一般纳税人,今年公司买了一批礼品(其中有个金戒指)送客户,开了增值税专用发票,请问该如何做账务处理?麻烦帮忙写一下分录,谢谢!
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师,子公司将使用过的客车卖给集团公司,双方都是一般纳税人,发票应如何开具?税率是?涉及的相关账务如果处理?具体地会计分录
我公司为一般纳税人,主要业务是采购新车,然后上牌后,以二手车卖给客户。那我们购买新车时,取得的机动车销售统一发票怎么进行账务处理?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
我看有的说,进项税额正常抵扣,但是要视同销售,同时做销项税额
最好是不建议抵扣这个
那这个专用发票的抵扣联和记账联就一起作为附件装订在凭证后面,不用拿出来单独保存了是吗?
嗯对,这个就是一起作为附件的