同学你好,发票来了吗?
老师您好,请问本位本月买了财务软件8712.87,进项税87.13银行存款支付,会计分录,和摊销的会计分录怎样做?
公司购买财务软件,8月初预付部分货款,等到装好之后再付尾款,8月入账吗,怎么进行账务处理和分录
您好,请问老师一个问题,电商公司天猫店已确认收入的订单,发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入,应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金,贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
老师一般纳税人,8月份存在采购商品但对方未给开票情况,财务软件把其做成了借应付暂估款,应交税费—应交增值税-进项税,贷应付账款,这个进项税怎么处理做什么分录
应付账款录入期初余额数,是借方的余额数,在财务软件里这个数怎么录入
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
没有就直接借:预付账款798+45.17=843.17贷:银行存款
发票回来了怎么分摊
借:管理费用798-45.17=752.83应交税费-应交增值税-进45.17 贷:银行存款
借:管理费用798-45.17=752.83应交税费-应交增值税-进45.17 贷:预付账款
更正一下,用后边这个