同学你好。如果,1 月份没有进行发票检验,或者说,和供应商还没有 完全把帐 对好 的情况下。 不需要做 红冲。
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
老师好,22年底 账上暂估了50万成本,23年2月红冲的话 不就导致23年利润减少50万了? 借 成本 -50 贷 暂估-50
23年暂估的成本,24年一月分收到发票要怎么做处理?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
老师,23粘暂估了成本,确定24粘回不来发票,纳税调增,做账的时候就是在24年红冲23年的那笔暂估分录吗?
是一部分成本收到了,一部分未收到
同学你好, 是这样理解的, 在这种情况下,还是依 发票为主 1)如果部分入库的物料,它的发票收到了,那就针对这部分的暂估,要把红冲做了, 2)剩余那部分的暂估,先不用红冲。