同学你好,你们自己公司是做拆迁的吗?
老师,我这边单位拆迁收到的拆迁补偿款需要交企业所得税吗?我做账的时候该怎么做
企业收到一笔拆迁款怎么做账务处理?(拆迁款是补偿)
国有企业收到拆迁补偿款怎么做账
老师,你好,房地产开发企业付给拆迁户的拆迁款怎么做账?拆迁户写个收条就能入账吗?
请问老师,企业收到的拆迁补偿款分录怎么做
那如果劳务派遣公司一般纳税人是不是差额部分可以开普票就会自动显示免税,然后剩下的开专票如果是小规模纳税人,是不是需要再做账的时侯才能体现税,先按收入算交的税再扣除对应差额部分的税
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
还是你们公司被拆迁了
被拆迁的
做营业外收入就可以了
全额计入吗?需不需要过递延收益
不用过了,直接做营业外收入就可以了
之前会计做账是通过递延收益,现在每个月借递延收益贷营业外收入 这样能在一次性转营业外收入吗
主要是没必要,一次记入可以了
老师,从递延收益科目过度下是有什么考虑吗
第一可能觉得影响企业不是一个期间,所以分摊一下,二来不想企业利润总额一下那么大吧