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公司购买商品,收到增值税专用发票,账务处理做了,借:管理费用 借:应交增值税-进项,贷银行存款,然后到了年末,做结转,借:应交增值税-未交增值税,贷:应交增值税-进项税以后,后面还需要有别的账务处理吗,年末结转就结束了嘛,一直放在未交增值税里吗?

2024-02-04 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 19:50

没有销项税额不做其他的了

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快账用户3116 追问 2024-02-04 23:35

就一直放在未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-04 23:42

有留底的对 是这么做的

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