差旅费中的住宿费和交通费用通常都应该计入管理费用科目
技术部参加展会学习交流的差旅费计入什么科目
销售人员出差的补助计入销售费用差旅费补助,如果住宿费用计入销售费用什么明细科目
老师您好,员工出差 给予的伙食补助做会计分录是和住宿交通一起计入吗 借:管理费用 差旅费 贷:银行存款 吗 这个补助还需要帮他们代扣个税吗
老师,为什么销售人员出差发生的交通费、住宿费、餐费直接用二级科目差旅费,而不是分别计入二级科目交通费,住宿费,餐费呢,谢谢。下面图片可以不用看,
出差途中发生的餐费,打车费,旅馆住宿费,分别计入什么科目
老师,24年银行手续费发票没开,大概1000多元,需要汇算调增么
老师好。请问,商贸公司,比如商家实际给我开500张建筑模板,我得开出去500张,但是实际我要达到税负是2-5的话,那么肯定得是销售额大于进项额的,加上利润肯定也不够税负的,那么不就得多开销售额。不就得多开张数吗,这样可以吗 不可以的话,这种得怎么开票,既要数量一致,还要达到税负
国内购进材料,公司自己加工卖到国外,这个是属于一般贸易吗适用免抵退税,直接买进卖出是免退税也是一般贸易吗?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
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1. 出差补助可以直接计入管理费用科目,与住宿费和交通费用一起作为管理费用的一部分。 2. 出差补助可以作为员工的工资收入,计入应付职工薪酬科目,并在期末转入管理费用科目。 3. 出差补助可以作为员工的福利费用,计入应付职工薪酬科目,并在期末转入管理费用科目。
技术部去客户现场做产品支持应该是制造费用-差旅费吧。那么如果是出差补贴放制造费还是管理费。
如果出差补贴是为了支持产品制造和生产过程,那么它可以被视为制造费用的一部分。如果出差补贴是为了支持公司的管理和运营,那么它可以被视为管理费用的一部分
具体其实没有那么严格的要求
如果是年会出差,那就是管理费用了吧
如果是研发出差,就是研发支出了
是的,理论上这样子的,这是较为严谨,也有好多企业为了省事都放到了制造费用,具体还需要看你自己企业的规则