你好,这个不需要缴纳印花税的。
你好老师,我们公司经营范围是酒店管理;代订酒店客房服务;物业租赁的,平时开票一般开名称是代租服务费,这次客户要求我公司开发票是住宿费可以吗?
老师想问下,公司有会议服务的经营范围,能开会务费么?我百度了下,说的是开会产生的一切费用,什么场地费,会议资料费,住宿费等等,我们只是提供了服务,没有提供场地,住宿这些哒。
老师,我们公司是经营住宿为主的,客人损坏地板所收取的赔偿费要求开票,金额是在200元,那么可以将这笔金额开成住宿服务费吗?
我们租赁个人的房子去转租给别人,开票住宿服务费,营业执照范围有酒店住宿服务,可以开这个项目是吗
我公司是酒店有限公司 经营范围只有餐饮和住宿,我能开超出范围的发票吗, 临时性业务需要开一张装饰服务的发票
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2023年6月取科修理服务收入额(价税合并定价)25.75万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取补普通发票,请计算其当月应纳地值税。
汇算清缴本年折旧大于累计折旧怎么填?
你得看一下你有这个经营范围的吗。
经营范围只有租赁
你好不可以开不了。
但是不是说要据实开票吗,租户要求而且只能说开住宿服务,我们也提供了住宿相关服务
你问你税务局那边允许你们自己开吧,允许开才可以的