你好,是你们先替他交了这个钱吗? 借其他应收款,贷银行存款 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款
在做工资表的时候,实际是公司应该交的社保部分,在员工的工资里面扣掉了,这个扣掉的这一部分公司社保费应该怎么做分录?
老师你好,我们公司购买社保这个账务怎样处理呢?个人交的那一部分是直接从工资里面扣的,在发放工资的时候就扣了
老师我公司车辆违章需要司机承担的然后开资时候扣他们工资,我要怎么做账
老师我们公司有罚款800 然后司机承担了400 公司承担了400 但是直接给司机报销了400 在工资里面扣了司机800 我要怎么做账呢 有点乱了
老师我们公司车辆违章 450 员工承担 然后当时司机开资扣员工了 后来其他员工又替交的违章450 直接给员工又报销的 都需要怎么做账老师
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
增值税留抵税额可以跨年吗
老师,库存商品结转成本,假如库存是用库存管理系统软件,库存商品的成本数据,是系统里面算出来?还是要手动算,商品种类比较多的
小规模纳税人支付工程款350万,收到发票10万,怎么做做账呀
中级经济师报考条件?
老师 多年前办的个体营业执照,在税局首页 纳税人状态查询里查询不到任何信息 是不是就是当时没做税务登记
老师内账怎么分项目算呢 好几个股东的话 这种怎么列出来成本和利润这些
我公司以法人股东身份收到投公司的年度分红5万,请问怎么入账?
老师好,问下我看软件上的视频学习了快学建材那个企业的做账,但是没有报税课程,你帮我看我的以下理解是否正确的,这个企业是用简易计税的,那个增值税申报的只有销项税,填那个附件一增值税及附加税费申报表资料一那张和那个主表就可以了,没有进项税的就不用填那个附件二了的,不是差额增收又不是加计抵扣的,那么附件三和四也就0保存了,附件五是附加税的就正常填,是不是我以上理解的呢
个体工商户,季度开票50万和月开50万,税都是多少?
老师属于先扣他们 然后我们以后交钱
借应付职工薪酬、工资、 贷其他应付款 支付出去,借其他应付款,贷银行存款
老师这比罚款不体现营业外支出是吗
因为不是你单位承担的,没法体现营业外支出。如果你想要体现营业外支出的话,借应付职工薪酬工资 贷营业外收入, 借营业外支出,贷银行存款
老师正常不用体现营业外支出是吧!自己公司交的体现是吗
是的,对的,是这么做的。
老师例如我实际扣除罚款钱工资前6450 扣完罚款6000 实际支付6000 那我借应付职工薪酬6450 贷:其他应付450 银行存款6000 是这样的分录吗
是的,对的,是这么做的。
老师那我其他应付款二级明细还用写什么吗
二级科目可以选择其他也可以写个人的名字。