同学你好 要红冲计提的
上个月工资计提跟本月发放的实际金额不一致,怎么处理?
实际支付工资比上个月计提少一分钱,怎么做分录
上个月工资计提少了,没有实际发放的多,这个月多出的金额分录怎么写?
老师,残保金申报,“上年在职职工工资总额”这栏,是2021年1月—12月计提的员工工资还是实际支付的工资
请问一下老师,我公司以前的会计没有计提工资,直接当月工资当月做费用支付,如果我改成当月计提下月支付,那么6月就只能坐计提不能坐支付了,是不是账上就少了一个月的工资了,这样账上工资金额不是跟申报不一致了
怎么多个银行收入支付明细表格
老师法人营业执照注册资金是10万,之前会计做的实收资本是30万,老师要是法人撤资需要哪些手续呢?
这个是什么意思?。您已选择在经营所得中扣除“减除费用”,提交申报后将不可在同一税款所属年度的综合所得年度汇算中重复扣除,是否继续?
老师,这种手工发票能税前扣除吗
老师,请问金蝶迷你版软件怎么去修改24年每个月的凭证,没有返结账
老师好!请问选报的财务报表,比如现金流量表,所有者权益变动表这些年报的时候用不用报?
一般纳税人出售固定资产企业做账的时候是计入简易计税2%里面还是简易计税3%里面啊?
老师好!我公司机动车检测公司,人力资源服务中心让开票,开票内容是政府补贴收入,请教老师我公司不能开这个票对吗
老师好,一般纳税人企业,收购农产品,农民的身份证住址不是农村,是街里的,能提供自产证明,能开收购发票吗。
老师好,年度汇算清缴的时候,研发费用加计扣除优惠明细表中 (六)其他相关费用里的 5.差旅费、会议费 包含管理费用-研发费-交通费的金额吗?
同学你好 要红冲多计提的
如何红冲?上月分录是:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬, 多计提了3800元。 本月红冲分录,借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 3800,贷:管理费用-职工薪酬 3800 这样对吗?
有个疑问,这样红冲,管理费用贷方岂不是多出3800元?到月底直接结转,账就平了是吗?
同学你好 对的 就是这样做的