你好,他只赚取中间这个服务费,那就是按6%。
老师,我们是一家物联网公司,销售硬件产品(有嵌入式软著)并提供自主研发的控制软件(纯软有软著),假设有合同签订:硬件产品58万,控制软件38万(产权不转移,客户拥有约定年限使用权及软件升级服务、项目部署服务等),这部分纯软的销售是否合理?
你好,想问下,软件服务费或者是软件使用费,按年收取,这种是销售软件产品按13%的税率,还是按服务6%的税率征税?
老师,销售软件产品一并收取的软件安装费、维护费、培训费等,应按照混合销售征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策,这里说的是无法分清软件和服务的费用吗,如果合同分清了软件和服务的费用呢,还能一起按软件开票,享受即征即退吗?
想问下,两年前销售了一个软件产品V1.0给客户,现在要给客户做软件产品V1.0升级及定制开发,那合同是属于技术服务合同还是销售软件?
我们公司销售一款软件给客户。假设软件产品10万元,安装部署及培训1万。那现在我是11万都按照软件产品开13个点的发票呢?还是10万开13个点的软件产品,1万元开6个点的技术服务费?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
这个软件是客户公司自己使用的
客户不是要转卖出去
客户只是使用权,那就是6%。要是有所有权,那就是13%。我看你是按年收费的,那就是6%这个对。
所以这个是不是只是给客户使用我们的软件服务费,开票也是软件服务费?
对的,开软件服务6%的数据。