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我们酒店与旅行社合作,其中给旅行社的奖励做广告费,但是旅行社给我们开品名为学习服务的发票,那这个我们按什么应税项目交印花税?

2024-01-31 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 22:59

您好,这个的话,是属于技术服务的

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快账用户5135 追问 2024-01-31 23:01

老师,那这个我入广告费可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-31 23:02

这个是可以的,可以

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快账用户5135 追问 2024-01-31 23:09

老师,我们是住宿餐饮业,每月交印花税的时候我能直接按当月进项发票来申报吗

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齐红老师 解答 2024-01-31 23:48

可以,没问题的这个

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您好,这个的话,是属于技术服务的
2024-01-31
你好培训服务开的这个吗
2024-02-18
同学你好 这个可以的哦
2022-06-09
同学你好 这个可以 差额开专票 成本的那部分开普票备注差额纳税
2022-06-09
你好 你们有合同的是按含税来交纳的。 没有合同是啊开票金额来交纳的(不含税金额)
2020-09-07
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