同学,你好 计入营业外支出
我想问哈对于以前年度未计提坏账准备确实无法收回的其他应收款的财务处理是什么,可以调减其他应收款,调增待处理财产损益不
应付账款无法付,应收帐款无法收回来,一般在实务中怎么处理比较合适
老师好,应收账款无法收回,之前未提坏账准备,现在账务怎么处理?
老师,以前年度的应收款确定收不回来账务怎么处理,没有计提坏账准备
五年前的个人借款,现在确认无法收回,怎么做账务处理呢?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
要是金额小,直接是减免的话,账务处理怎么做
同学,你好 计入营业外支出