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计算增值税税负的时候,其中的不含税销售收入是指主营业务收入和其他业务收入吧?营业外收入要算么?

2024-01-29 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 16:30

是滴,不含税销售收入是指主营业务收入和其他业务收入

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:33

那营业外收入不算的话,营业外收入产生的销项税,是不是要在计算增值税税负的时候剔除?

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:36

营业外收入里边有销售货物的部分也算

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:41

那这个计算公司增值税税负=(日常经营活动产生的销项税+非日常活动产生的销项税–待抵扣进项税)/(主营业务收入+其他业务收入)

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:42

是这样么?主要纠结的点,就是这个营业外非日常部分是否需要放进去,感觉给绕进去了

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:43

营业外收入里边有销售货物的部分也算进税负的基数

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:45

就是分母这也得把销售货物这部分的金额放进去是么?但是这块金额的话是按我开票出去的票面金额算,还是说按我实际的营业外收入的金额算

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:47

像我现在公司有辆二手车卖了,开票是开了3000,结算清理收入后实际的营业外收入是1010.43,我应该以哪个金额作为计算增值税税负的税基

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:50

以开票的不含税金额3000做为基数

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快账用户2201 追问 2024-01-29 16:50

好的好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:51

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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